Почему зарплата за 2024 год не отражается в программе 1с

Если по каким-либо причинам до окончания месяца не представляется возможным выполнять полноценный расчет назначенных сотруднику начислений, можно настроить расчет за первую половину месяца исходя из условно фиксированной суммы. по месяцам расчета зарплаты – в этом случае выплата зарплаты отражается в том периоде, за который выполняется выплата. Например, при выплате зарплаты за январь месяц в феврале, выплата отразится январем. Документ показан не полностью. Некоторые пользователи программного продукта 1С ЗУП сталкиваются с проблемой – документы и правки по тарифам страховых взносов отражаются несвоевременно. В таком случае нужно провести перерасчет и предоставить отчеты в исправленном виде. Как отражается в программе 1С начисление и выплата полевого довольствия? Отчитываться за периоды 2023 года в 2024 году необходимо уже по новой форме. Программа это увидела, и уже в документе Отражение зарплаты в бухучете подставила нужный вид операции. Какую проводку подразумевает под собой вид операции Удержание по прочим операциям с работниками, мы увидим уже на стороне бухгалтерской программы.

Новый механизм расчета резервов на отпуска и вознаграждения по итогам года в "1С:ЗУП"

Как отражается в программе 1С начисление и выплата полевого довольствия? Отчитываться за периоды 2023 года в 2024 году необходимо уже по новой форме. Отчет с настройками по умолчанию выглядит, ка на скриншоте ниже. Как настроить отчет «Налоги и взносы с заработной платы» по правилам 2023 года в 1С. Чтобы получить вид отчета, как на скриншоте 2, нужно выполнить следующие настройки. В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в ведомости на выплату заработную плату с видом аванс суммы отражаются без учета копеек. Как начислить зарплату в 1С ЗУП 8.3 самая подробная инструкция по начислению зарплаты. Мы расписали каждый шаг для корректного отображения всех начислений в 1С ЗУП.

НДФЛ с зарплаты за декабрь и с премии по итогам 2023 года: важное для бухгалтера

Во внешней программе. Этот способ следует выбрать, если учет кадров и зарплаты ведется в другой программе (чаще всего это в «1С:Зарплата и управлении персоналом 8»), а в «1С:Бухгалтерию 8.3» планируется выгружать только результаты расчетов. При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего. После синхронизации данных в программе "1С:Бухгалтерия 8" создается аналогичный документ Отражение зарплаты в бухучете (раздел Зарплата и кадры – Отражение зарплаты в бухучете). В документе необходимо поставить галку "ОТРАЖЕНО в УЧЕТЕ" и провести его. Легкий переход из старой программы в новую Перейти на 1С:ЗУП 3.1 можно в любой момент. Однако переход в январе даст возможность завершить учет текущего года в старой программе и перейти к новой с начала года.

Новости Софт-портала

Информация отсюда будет использоваться, если бухучет зп больше нигде не указан Рис. При заполнении документа «Отражение зп в бухучете» для работника будут заполнены счета учета из карточки организации Рис. Указывается оно здесь Рис. Поэтому в «Отражение зп в бухучете» попадет именно она Рис. Допустим, Сиванев Р. Для сотрудника способ отражения может быть назначен в карточке либо в кадровых документах Рис. Введем новое начисление «Надбавка за наставничество» и назначим его Сиваневу.

В таком случае НДФЛ с аванса не попадает в ведомость. Чтобы отследить ошибку, в отчете "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" ставим период, равный дате выплаты аванса и отбор "По сотрудникам". Здесь можно сравнить колонки "Исчислено налога" и "Осталось удержать". В случае ошибки нужно: Исправить планируемую дату выплаты в начислении за первую половину месяца; Перезаполнить "Ведомость на аванс" или обновить в ней налог по всем работникам. Также, если у сотрудника есть долг на начало месяца, то в ведомости НДФЛ с аванса заполняется в меньшей сумме, чем исчислен. Чтобы проверить ошибку в отчете "Анализ НДФЛ по документам-основаниям" ставим отбор по документам начисления аванса. В колонке "Осталось удержать" будут суммы по сотрудникам с ошибкой. Для удобства в настройках отчета документ-основание нужно вывести в шапку. При этом условие нужно указать "В списке" — тогда можно анализировать несколько документов. Если указать "Равно", то отчет будет выведен по конкретному документу. Можно также выявить случаи, когда документа начисления нет, а выплата есть. В таком случае нужно: Вручную скорректировать сумму к выплате в Ведомости на аванс; Увеличить сумму к выплате по документу начисления аванса; Добавить строку с отрицательной суммой долга и документом-основанием но поле документа можно оставить и пустым ; Обновить налог по сотруднику в Ведомости. Шаг 3. Поиск, не удержанного с других доходов: дивидендов, призов и подарков, доходов в натуральной форме Инструменты: Отчет "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" по периоду с начала месяца до даты выплаты аванса. Пример: сотруднику выдан натуральный доход перед выплатой аванса и нужно удержать НДФЛ. В отчете проверяем даты получения дохода с начала месяца и до даты выплаты аванса.

После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. А это чревато некорректным начислением НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней. Далее пользователю можно приступать к заполнению формы. При этом он должен датироваться тем же числом, каким проводились начисления по работникам. Увидеть даты можно, кликнув по сумме заработка сотрудника. После сверки и корректировки дат можно приступать к заполнению документа. В результате будет проведен перерасчет заработка и налога. На этом работа с формой закончена. Остается его провести и завершить.

Следует учитывать, что при наличии одного проведенного документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете данные, которые в него вошли, в очередной такой документ даже с периодом, пересекающимся с первым документом не попадут. Срок перечисления удержанного налога в период с 23 января по 31 января — 5 февраля 2024 года. После синхронизации в "1С:Бухгалтерии 8" ред. При проведении документа автоматически будет сформирована проводка Дт 68. Дата начисления налога на ЕНС — 28-е или 5-е число месяца зависит от даты выплаты зарплаты, дивидендов если день уплаты попадает на выходной или праздничный день, дата начисления налога автоматически переносится на ближайший рабочий день, см. В нашем примере сумма удержанного налога при выплате зарплаты 23. На основании данных документа в дальнейшем будет заполнен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов. Нажмите на ссылку для подготовки уведомления.

Доходы за какой период отражать в строке 110 и Разделе 1 6‑НДФЛ?

Согласно п. В письме ФНС России от 06. При этом в п. По нашему мнению, это положение актуально в отношении заполнения поля 160 раздела 2 Расчета за первый квартал 2023 года. Приложение N 1 к Расчету "Справка о доходах и суммах налога физического лица" при составлении Расчета за первый квартал 2023 года не заполняется п.

В рассматриваемой ситуации доходы в виде аванса и заработной платы за март считаются полученными работником соответственно 29.

Перейдем по ссылке «Расчетная база» и настроим список начислений, которые будут входить или не входить в состав фонда оплаты труда Рис. При необходимости формируем резерв и в налоговом учете. Для этого на закладке «Налоговый учет» по налогу на прибыль установим флажок «Формировать резерв». Заполним предельную сумму отчислений в резерв. Данный размер отчислений будет относиться к тому году, за который мы вводим настройки. Предельная величина используется только при начислении резерва в налоговом учете Рис.

Этот расчет резервов является более точным. В табличной части указываем вид расчета и как он будет учитываться при начислении резерва: для всей организации, для конкретных подразделений или для позиций штатного расписания Рис. Поле x y , используется в том случае, если в формуле расчета начисления есть показатели, для которых установлен признак «Вводится при расчете, непосредственно в документе начисления». Выбираем показатель, который используется в формуле, и в самом низу будет строчка Рис. Данный пример указан для вида расчета: «Премия». В случаях с отпуском и наградой за выслугу лет показатели будут отсутствовать. Далее на выбор два метода начисления: нормативный и по настройкам бух.

Перед синхронизацией обязательно нужно сверить суммы в документе и в учете. Для сверки взносов подойдет Анализ взносов Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - Анализ взносов в фонды. Суммы сходятся, значит документ можно синхронизировать с БП.

С 1 января 2023 года единая предельная величина база для исчисления страховых взносов в отношении выплат для каждого работника составит 1 917 000 рублей. Зарплата Иванова за январь 2023 г. За январь 2023 года страховые взносы нужно рассчитать так. ИТОГО за январь к уплате страховых взносов: 9 936,3 руб. Это без учета страховых взносов, связанных с травматизмом. Создаем документ "Начисление зарплаты и взносов" за январь 2023 г. Начисление страховых взносов с доходов сотрудников происходит автоматически с помощью документа Начисление зарплаты и взносов раздел Зарплата — Начисление зарплаты и взносов - кнопка Создать - Начисление зарплаты и взносов или раздел Зарплата — Начисление зарплаты и взносов при выполнении процедуры заполнения.

ШАГ 2. Для этого в 1С:ЗУП формируется документ Отражение зарплаты в бухучете раздел Зарплата — Отражение зарплаты в бухучете Документ автоматически заполнится данными по кнопке "Заполнить".

Начисление зарплаты в 1С 8.3. Инструкция

ПОЧЕМУ В СПРАВКУ 182 Н НЕ ПОПАДАЕТ НАЧИСЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В 1 С Для работы в 1С ведомость необходимо подключить к программе в качестве дополнительного отчета (через меню «Сервис – Дополнительные отчеты и обработки»), либо просто открыть скачанный файл через меню «Файл – Открыть». Отчетность 2-НДФЛ в ЗУП 2.5.
Как индексировать зарплату в «1С:ЗУП» Начисление заработной платы в программе 1С:Предприятие 8 ред. 3.0. Согласно Трудовому кодексу РФ организация обязана 2 раза в месяц производить оплату труда в виде аванса и зарплаты. Если разобраться с настройками в программе 1С, всё будет довольно просто.

НДФЛ с зарплаты за декабрь и с премии по итогам 2023 года: важное для бухгалтера

Основные изменения в учете НДФЛ с 2023 года в программах 1С:ЗУП ред.3 и 1С:ЗГУ ред.3 Строка 140 (ранее стр. 040) 6-НДФЛ отражает сумму исчисленного для уплаты налога. Как рассчитать показатель, который следует зафиксировать в данном поле?
Новости Софт-портала Новый модуль 1С:Зарплата AI будет доступен для всех пользователей программы 1С по начислению заработной платы с мая 2024 года. Для подключения модуля необходимо обновить программу до последней версии и активировать модуль в настройках.
Настройка отражения зарплаты в бухучете 1С 8.3 ЗУП 3.1 1С:Франчайзи «Ю-Софт» предлагает вам не только программу 1С по розничной торговле, но и обеспечит вас консультацией высококлассного специалиста, который возьмет на себя решение ваших задач.
Отражение зарплаты - инструкция по работе в 1С ЗУП онлайн от Деловых решений В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в ведомости на выплату заработную плату с видом аванс суммы отражаются без учета копеек.

Книга учета доходов и расходов в 1С 8.3: где найти, как заполнить, проблемы

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 1. Использование Пользователем сайта Общества означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Общества. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Общества wizard-c. Общество не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Общества. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Общества. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте Общества или при оформлении заказа для приобретения Товара или заказа оказания Услуг. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на сайте Общества wizard-c. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы "пиксель" : - IP адрес; - информация о браузере или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы ; - время доступа; - адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; - реферер адрес предыдущей страницы. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Общества, требующим авторизации.

Общество осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. Любая иная персональная информация неоговоренная выше используемые браузеры и операционные системы и т. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях: 4. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Общества, для оформления заказа и или заключения Договора ов. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам сайта Общества. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта Общества, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

Начисление выполняем документом «Начисление ЗП и взносов». Суммы начислений заполняем целиком, они не будут уменьшаться на суммы авансов. Если в документе будет указана «Планируемая дата получения дохода» равной дате следующего месяца, то будет предоставлен вычет за следующий месяц.

Далее повторяем шаги 3—6, как при авансе.

В этом разделе можно найти соответствующую регламентную операцию для проведения начисления налогов на единый налоговый счет. Закрытие месяца Закрытие месяца Для ручного расчета налогов, таких как акциз, водный налог и прочие, применяется специальный документ — Корректировка Единого налогового счета Корректировка ЕНС. Меню "Операции" Меню "Операции" Уведомление С начала 2024 года "уведомление" теперь выполняет лишь функцию составления отчета для последующей отправки в ФНС, не формируя проводки. Для систематического контроля и определения необходимости подачи налоговых уведомлений в конкретный месяц, согласно установленным настройкам налогообложения для организации, рекомендуется использовать раздел "Задачи организации". Оплата и прочее В разделе "Задачи организации" необходимо осуществить оплату Единого налогового платежа ежемесячно.

Также в этом разделе можно получить информацию о других операциях по Единому налоговому счету, таких как штрафы и пени. Для проведения прочих операций, например, корректировки Единого налогового счета, используется документ "Корректировка ЕНС". Для каждого вида операции автоматически подбирается соответствующий счет учета.

Так ст.

И из них следует именно отдельное исчисление налоговым агентом налога по "дивидендной" налоговой базе и последующей доплате налогоплательщиком на основании налогового уведомления. При этом налоговая ставка в отношении таких доходов применяется в зависимости от величины налоговой базы".

Как провести перерасчет страховых взносов в 1С ЗУП

Т.е. по регистру «Зарплата к выплате» программа видит, что в феврале по сотруднику не было выплат, и в ведомость на выплату зарплаты за март в апреле подтягивает невыплаченную зарплату за прошлый месяц. отчеты и печатные формы 2024. Вариант «Во внешней программе» нужно использовать, когда необходимо вести зарплатный или кадровый учет в другом ПО. Это может быть, например, 1С: ЗУП. Подраздел «Порядок учета зарплаты» используется для определения способа отражения з/п в бухучете. Заработок за 2022 год заполнился, а за 2023 пусто. Какой-то отчет надо сформировать, чтобы зарплата 2023 года учлась в больничном? Если в указанном порядке не отражается в расчете 6-НДФЛ аванс по заработной плате за январь 2023 года, выплаченный 23 января 2023 года, то следует обратиться в службу технической поддержки используемой бухгалтерской программы.

Как проверить НДФЛ перед составлением отчётности

В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. В случае зарплатного учета самым уязвимым местом остаются больничные листы. Ведь бухгалтер далеко не всегда в курсе, болеют ли сотрудники или работают. Большинство кадровиков или расчетчиков регистрируют отсутствия самостоятельно. Однако, начиная с релиза 3. Этот функционал относится к управленческому учету, и использовать его не обязательно.

Он просто повышает удобство работы в крупных компаниях с большой численностью больничных и других отсутствий. Обработка «Регистрация отсутствий сотрудников» доступна пользователям с профилем прав доступа «Руководитель подразделения» в разделе «Главное», а также с профилем «Кадровика-расчетчика» в разделах «Кадры» и «Зарплата». Непосредственный руководитель в указанной обработке вводит период отсутствия сотрудника на дату, интервал дат или часть дня по факту создается документ «Периоды отсутствия сотрудников». Оформление «регламентированных» документов отсутствия выполняется следующим образом: — если вы хотите сами создавать отдельный документ под каждое отсутствие работника, то можно это сделать в колонке «Документы начисления», — если же кликнуть по кнопке «Оформить начисления» над таблицей, тогда откроется отдельная форма, из которой можно одним кликом создать сразу все недостающие документы начисления. Если в таблице выбрано несколько строк, то форма открывается только для них.

Когда оформлены документы-начисления для отсутствий, указанных в таблице, то есть период которых совпадает или пересекается с ними, то в колонке «Документы начисления» отображаются ссылки на них. При проведении начисления зарплаты или увольнения с начислением зарплаты выполняется проверка, все ли зарегистрированные за этот месяц «черновые» отсутствия покрыты документами-отклонениями. Если оказывается, что нет, то документ не проводится и выдается сообщение со ссылкой на конкретный документ. Получается, что данная контрольная процедура проверки наличная расчетов по зафиксированным отсутствиям встроена в процедуру проведения документов расчетов. Правила проверки учета Другие контрольные процедуры, предусмотренные программой, можно найти через функционал проверки учета в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Правила проверки учета».

Здесь приводится огромный список правил, по которым выполняется проверка. Зелеными галочками отмечены те направления проверки, которые заданы на данный момент времени.

На закладке "Расчет обязательств и резервов": Сумма "Исчислено" — это сумма с закладок "Начисления" и "Взносы"; Сумма "Зачтено" сумма резерва к начислению — сумма всегда равна колонке "Исчислено". Накопленная сумма резерва не влияет на расчет. Метод расчета резерва. Изначально формула соответствует стандартной, но при необходимости пользователь может отредактировать ее. На закладке "Начисления" и "Взносы" производится расчет по каждому сотруднику и виду начисления. Выводятся показатели для расчета средний заработок и остаток отпуска. В старом механизме была возможность не начислять отрицательные суммы сброшен флажок "Переоценивать ежемесячно" в настройках резервов — в новом механизме если в поле "Зачтено" получилась отрицательная сумма, она всегда будет учтена в проводках. Резервы в программе начисляются ежемесячно.

Варианты начисления резервов за другие периоды например, за квартал или год не реализованы. Проводки по резервам Проводки формируются отдельно по оценочным обязательствам, страховым взносам и ФСС НС: По положительным суммам доначислениям : Дт счета затрат — Кт счета 96 По отрицательным суммам списаниям : Дт счета 96 — Кт счета 91. Проводки в бухгалтерской программе Появились колонки "БУ" и "НУ", именно из-за проставления флага буду формироваться проводки. Пример проводок представлен ниже.

Под основными блоками можно посмотреть расшифровку по ЕНС.

В расшифровке узнаете, из чего сложилась итоговая сумма на едином счете. В отличие от раздела ЕНС в ЛК, в обновленной программе показатели можно отфильтровать по типу операции, например, посмотреть только перечисленные платежи. Мне показалось, что так гораздо удобнее. Пока новый раздел в программе работает в тестовом режиме. Пишут, что специалисты его дорабатывают.

Также в этом разделе можно получить информацию о других операциях по Единому налоговому счету, таких как штрафы и пени. Для проведения прочих операций, например, корректировки Единого налогового счета, используется документ "Корректировка ЕНС". Для каждого вида операции автоматически подбирается соответствующий счет учета. Сверки С 2024 года отчеты по регистрам больше не применяются данное изменение не затрагивает данные за 2023 год. Для проверки движений по ЕНС в текущем году рекомендуется воспользоваться Карточкой счета по счету 68.

Обратите внимание, что дата документа и дата проводки, сформированной на основе этого документа, могут различаться. Дата документа формируется датой оплаты по ЕНС, в то время как дата проводки зависит от срока уплаты налога. Мы всегда готовы удовлетворить вашу любознательность.

Способ анализа и сверка данных по отражению зарплаты в бухучете в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии

Здесь же можно и изменить способ отражения ЗП, указав дату этого изменения. История изменения бухгалтерского учета Для изменения данных бухгалтерского учета по списку сотрудников предусмотрен документ «Бухучет начислений сотрудника». Он изменяет бухгалтерскую проводку по начислениям сотрудников с определенного числа, указанного в документе. Бухучет начислений сотрудников Шаг 8. Создайте документ и подберите сотрудников по кнопке «Заполнить» или «Добавить». Чтобы задать разные даты изменения параметров, установите соответствующую галочку и для каждого сотрудника укажите дату внесения изменений в способ отражения их заработной платы. Заполнение документа об изменении способа отражения зарплаты Сохраните документ. Изменения отразятся в его карточке, в истории.

При выплате зарплаты с 23 января по 31 января налог нужно перечислить не позднее 5 февраля. Ранее мы писали об изменениях подробнее. Выплату отразите в разделах 1 и 2. Включите в отчет справку о доходах и суммах НДФЛ. Ее заполняют только при составлении расчета за год. В разделе 1 отражают НДФЛ, который нужно перечислить за период с 23 сентября по 31 декабря, а также возвращенный в IV квартале налог. Включите НДФЛ, который удержали с зарплаты, в показатели поля 020. Здесь отражают общий НДФЛ по всем физлицам, который нужно перечислить с октября по декабрь. В зависимости от даты выплаты зарплаты налог включают в поле 021 , 022 , 023 либо 024.

Рисунок 6 - Форма создания элемента справочника Показатели расчета зарплаты 2. Создать новое начисление. Перейти в раздел Настройка - Начисления. Рисунок 7 - Панель навигации раздела Настройка В открывшемся списке нажать кнопку Создать. Рисунок 8 - Форма списка справочника Начисления В форме создания нового элемента заполнить наименование, назначение, в формуле указать новый показатель и установить признак Начисляется за первую половину месяца. Если данный флажок не активен, то на вкладке Учет времени укажите значения За работу в полную смену в пределах нормы времени. Сохраняем настройки начисления. Проверяем, стоит ли галка расчета за первую половину месяца. Далее меняем расчет времени на Дополнительная оплата за уже оплаченное время и сохраняем настройки. Рисунок 9 - Форма элемента справочника Начисление, вкладка Основное 3. В настройках начислений, которые рассчитываются за работу полную смену в пределах нормы времени необходимо: 3. Снять признак Начисляется при расчете первой половины месяца. Рисунок 10 - Снятие признака Начисляется при расчете первой половины месяца 3. В список начислений, приоритет которых ниже, добавить настроенное ранее начисление для расчета за первую половину месяца. Рисунок 11 - Форма элемента справочника Начисление, вкладка Приоритет В настройках других ежемесячных начислений необходимо выключить флажок, предусматривающий расчет начисления при расчете за первую половину месяца.

Стоит обратить внимание, что отчет за заданный период может быть сформирован только в том случае, если введен документ Отражение заработной платы в БУ. Перед синхронизацией обязательно нужно сверить суммы в документе и в учете. Для сверки взносов подойдет Анализ взносов Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - Анализ взносов в фонды.

Основные изменения в учете “Резервов” ЗУП 3.1 с 2023 года

Доброго дня! С Января 2024 перешли на ЗУП, но не начисляет заработную плату, выдает. В феврале 2024 года пользователи 1С ЗУП 3.1 столкнулись с проблемой неучета ключевых данных для расчета заработной платы. В этой статье мы расскажем, как произошел сбой, какие сценарии восстановления данных существуют и когда ожидать обновления от разработчиков 1С. Далее в графе «Год, за который отображается график» указываете тот год, который в ошибке. После этого нажимаете «Заполнить» (появятся цифры в ячейках) и «Записать и закрыть». – Почему расходы могут не попадать в книгу доходов и расходов (КУДиР) при УСН? 10 основных изменений в учете резервов и оценочных обязательств ЗУП 3.1 с 2023 года.

Способ анализа и сверка данных по отражению зарплаты в бухучете в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии

Подготовка к новому году в программе «1С: ЗУП» Как начислить зарплату в 1С ЗУП 8.3 самая подробная инструкция по начислению зарплаты. Мы расписали каждый шаг для корректного отображения всех начислений в 1С ЗУП.
Руководство по учету резервов на оплату труда в 1С:ЗУП 8.3 с 2023 года Как видите, налог, удержанный с 23 по 30 июня, в этих строках не отражается. Следовательно, он не учитывается и по строке 020, так как она равна сумме строк 021–023. Его нужно будет показать в строке 021 Раздела 1 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий